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2022年4月审计学

卷面总分:100分     试卷年份:2022.04    是否有答案:    作答时间: 120分钟   

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试题序号

内部控制存在固有局限性的第一因素是


  • A、在决策时人为判断可能出现错误和由于人为失误而导致内部控制失效


  • B、可能由于两个或更多的人员进行串通或管理层凌驾于内部控制之上而被规避


  • C、被审计单位内部行使职能的人员素质不适应岗位要求


  • D、被审计单位实施内部控制的成本效益问题影响其职能


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总体审计策略(名词解释)


存货监盘程序主要包括


  • A、观察程序


  • B、检查程序


  • C、需要特别关注的情况实施的程序


  • D、对特殊类型存货的监盘


  • E、存货监盘结束时的工作


注册会计师需要查明与证实汽车是否为被审计单位所拥有的固定资产时,应该检查的材料包括


  • A、行驶证


  • B、采购发票


  • C、购货合同


  • D、固定资产明细账


  • E、车辆年检材料


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